宁波东力有限公司货币资金内部控制问题研究

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.Mcy127 { display:none; } 宁波东力有限公司货币资金内部控制问题研究(论文19000字) 摘 要 由于很多企业缺乏有效健全的内部控制制度和体系,可能会引起经营管理混乱,财产损失,工作效率和经济效益降低,还可能会引起腐败现象的发生

货币资金由于流动性高、安全性低、可用于直接支付、易疏忽管理监控的特性,因此货币资金成为了不法分子贪污、盗窃、挪用的对象,货币资金容易流失,给企业的生产经营带来困难

私设小金库、非法挪用资金的案件屡见不鲜

货币资金内部控制失效就是这些案件发生的根本原因

在这种大环境下,各个企业对其货币资金的内部控制必须保证严标准高要求

因此,建立健全货币资金内部控制体系尤为重要

货币资金一直贯穿于企业经济活动的全过程,是企业经营活动的“血液”,因此货币资金控制必须一直是企业内部控制的重点

为了总结企业在货币资金内部控制方面的经验和教训,完善和强化中小型企业货币资金的内部控制,本人选择了宁波东力有限公司的货币资金的内部控制进行研究,力图通过货币资金内控制度的设计与完善,在保证货币资金安全的前提下,实现货币资金运用效果和效率的最大化


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